Faktúra č. 505/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 505/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb
  • Dátum doručenia: 06.11.2020
  • Celková hodnota: 323,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 273/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
273/2020 nákup zdravotníckeho materiálu: respirátor FFP3 tvárový 2 ks respirátor FFP2 100 ks Septoderm na dezinfekciu rúk a pokožky 500 ml- 5 ks Septoderm na dezinfekciu -"- -"- 500 ml- 5 ks dávkovač liekov týždenný - 6 ks pulzný oximete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 323,02 € 27.10.2020 11.11.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť