Faktúra č. 499/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 499/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka - dezinfekčný, antibakteriálny gél
  • Dátum doručenia: 02.11.2020
  • Celková hodnota: 691,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 265/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
265/2020 nákup dezinfekčných prostriedkov: Dezinfectol IMUNA 5 l 15 ks AntiMicrol gel 5 l 5 ks Dezinfectol SURFACE 5 l 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 691,08 € 23.10.2020 10.11.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť