Faktúra č. 497/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 497/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - drezová batéria + hadičky
  • Dátum doručenia: 30.10.2025
  • Celková hodnota: 39,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2025 nákup materiálu na údržbu: drezová batéria Pluto 1ks hadička k batérií 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 44,30 € 17.10.2025 05.11.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť