Faktúra č. 489/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 489/25
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy po revízií elektrických zariadení
  • Dátum doručenia: 22.10.2025
  • Celková hodnota: 4 355,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 070/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/2025 Objednávame si u Vás opravy po revízií elektrických zariadení. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 4 355,12 € 20.08.2025 11.09.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť