Faktúra č. 488/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 488/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup výrobkov z rýb dňa 16.10.2025
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 111,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/066/25
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/066/25 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 14kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 111,12 € 13.10.2025 27.10.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť