Faktúra č. 485/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 485/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskych potrieb a materiálu
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota: 280,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 251/2020
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251/2020 nákup kancelárskych potrieb a materiálu: papier kancelársky A4 -30 ks.,papier flipchart čistý 20 listový- 1 balenie.,papier farebná zložka 20 ks- 4 ks.,blok točený 7x7 cm-1 ks.,blok točený 6x6 cm-1 ks.,blok kocka 9x9x5 cm lepiaca- 1 ks.,dvojhárok linkov.- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 280,14 € 12.10.2020 07.11.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť