Faktúra č. 485/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 485/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskych potrieb a materiálu
- Dátum doručenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 280,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 251/2020
- Dátum zverejnenia: 10.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251/2020 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu: papier kancelársky A4 -30 ks.,papier flipchart čistý 20 listový- 1 balenie.,papier farebná zložka 20 ks- 4 ks.,blok točený 7x7 cm-1 ks.,blok točený 6x6 cm-1 ks.,blok kocka 9x9x5 cm lepiaca- 1 ks.,dvojhárok linkov.- | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 280,14 € | 12.10.2020 | 07.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |