Faktúra č. 461/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 461/21
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorázové rukavice nitril/vinyl
  • Dátum doručenia: 23.09.2021
  • Celková hodnota: 380,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 226/2021
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
226/2021 nákup jednorázových rukavíc: rukavice INTCO Synmax nitril/vinyl veľkosť M- 30 krabičiek po 100 ks v balení rukavice INTCO Synmax veľkosť L - 30 krabičiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ELAN GROUP, s.r.o. 47821558 380,16 € 20.09.2021 28.09.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť