Faktúra č. 461/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 461/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 09.10.2020
  • Celková hodnota: 168,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 244/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
244/2020 dodávka tonerov do tlačiarní: kompatibilný toner pre Canon CRG-725- 3 ks toner CANON CRG-737- 2 ks kompatibilný BROTHER TN423 black- 1 ks kazeta pre HP 351 XL color- 1 ks renovov.XEROX Phaser Work Centre 3345- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,10 € 05.10.2020 13.10.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť