Faktúra č. 459/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 459/20
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP - obuv, tričká, mikiny, nohavice montérkové
  • Dátum doručenia: 09.10.2020
  • Celková hodnota: 2 244,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 231/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
231/2020 nákup OOPP: obuv ortopedická klin.biela- sandále: veľkosť č.36 : 2 páry, č. 37-1 pár, č. 38-3 páry., č. 39-6 párov,č. 40-1 pár.,č. 44-1 pár-spolu:14 obuv bezpečnostná biela protišmyková pre kuchyňu:veľkosť č.37-5 párov, č.38- 1 ks.,č. 39-2 páry,č.40- 1 pá Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AJVA s.r.o. 36580899 2 244,81 € 18.09.2020 10.10.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť