Faktúra č. 436/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 436/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup mateirálu - WC + sedátko
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/2025 nákup tovaru: WC závesné + sedátko Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 180,00 € 16.09.2025 03.10.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť