Faktúra č. 436/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 436/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota: 391,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 183/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
183/2023 kontrola prenosn. hasiacich prístrojov v počte 83 ks kontrola hydrantov v počte 15 ks kontrola požiarnych uzáverov v počte 57 ks dodanie štítkov kontroly Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 391,10 € 05.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť