Faktúra č. 435/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 435/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2025 - 26.09.2025
  • Dátum doručenia: 29.09.2025
  • Celková hodnota: 1 141,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť