Faktúra č. 435/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 435/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09.
- Dátum doručenia: 13.09.2023
- Celková hodnota: 24,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2023
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187/2023 | nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 66 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 24,17 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |