Faktúra č. 415/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 415/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup výrobkov z rýb dňa 11.09.2025
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 109,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/065/25
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/065/25 nákup potravín: treska v majonéze 5kg 10kg treska v majonéze 1kg 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 109,22 € 09.09.2025 22.09.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť