Faktúra č. 408/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 408/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 46,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 178/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
178/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky a údržbu: vetracia mriežka 1ks, madlo kov biele 1ks, závitová tyč 2ks, matica M 10 10ks, podložka širokoplošná 10ks, závitová spojka 1ks, zásobník na tekuté mydlo 1ks, perlátor s vonkajším závitom 8ks, šetrič vody predl Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 46,09 € 07.08.2024 14.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť