Faktúra č. 399/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 399/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 22.08.
  • Dátum doručenia: 03.09.2024
  • Celková hodnota: 149,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 185/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
185/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté 2kg 18kg mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 10kg mrazená zelenina pol.zmes 20kg mrazený špenát 2,5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 149,44 € 13.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť