Faktúra č. 381/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 381/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 09.08.
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 166,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 175/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
175/2024 nákup mrazených výrobkov: donut s čokoládovou polevou 55g 60ks nanuk smotanový 100ml 120ks nanuk vodový 175ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 166,98 € 06.08.2024 21.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť