Faktúra č. 380/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 380/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 08.08.
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 402,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 173/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
173/2024 nákup mrazených výrobkov: mr.pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg mr.knedle s údeným mäsom 24kg mr.mrkva kocky 2,5kg 5kg nanuk biela čokoláda 50ml 125ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 402,31 € 05.08.2024 21.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť