Faktúra č. 374/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 374/25
  • Popis fakturovaného plnenia: zrezanie stromov a odvoz konárov z areálu DSS
  • Dátum doručenia: 19.08.2025
  • Celková hodnota: 668,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 060/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/2025 Objednávame si u Vás zrezanie stromov a odvoz dreva a konárov. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Verejnoprospešné služby s.r.o. 31719953 668,82 € 21.07.2025 26.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť