Faktúra č. 369/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 369/22
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - páska lepiaca, pripinačky
- Dátum doručenia: 15.07.2022
- Celková hodnota: 8,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 196/2022
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196/2022 | nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie: lepiaca páska číra 25x66-5 ks.,páska lepiaca 18x20 číra LUMA-10 ks.,pripínačky 201(75 ks)-1 balenie.,pero guličkové modré Junior-20 ks.,obálka A4 tvrdá-10 ks.,papier Xerox A4- 75 ks.,pero gul | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 449,04 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |