Faktúra č. 369/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 369/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - páska lepiaca, pripinačky
  • Dátum doručenia: 15.07.2022
  • Celková hodnota: 8,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 196/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
196/2022 nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie: lepiaca páska číra 25x66-5 ks.,páska lepiaca 18x20 číra LUMA-10 ks.,pripínačky 201(75 ks)-1 balenie.,pero guličkové modré Junior-20 ks.,obálka A4 tvrdá-10 ks.,papier Xerox A4- 75 ks.,pero gul Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 449,04 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť