Faktúra č. 365/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 365/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka pekárenských výrobkov 11.08.
  • Dátum doručenia: 20.08.2020
  • Celková hodnota: 46,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 189/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
189/2020 nákup pekárenských výrobkov: bezglut.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks bezglut.koláč s čučoried. náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šariš. pekárne a cukrárne a.s. 30414245 46,30 € 10.08.2020 27.08.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť