Faktúra č. 353/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 353/24
  • Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 05.08.2024
  • Celková hodnota: 109,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 166/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
166/2024 Rhs- nákup materiálu na údržbu: WC sedadlo 2ks, rura flexi 1ks, korozal 3ks, riedidlo 1l 1ks, lak slovlux 2,5l 1ks, štetec 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Domáce potreby, s. r. o. 44488149 109,81 € 26.07.2024 15.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť