Faktúra č. 335/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 335/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 14.07.
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 196,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 144/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
144/2023 nákup mrazených výrobkov: donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou 56 g 48 ks donut s čokoládovou polevou 55 g 60 ks donut s jahodovou polevou 56 g 60 ks mrazená brokolica 2,5 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 196,80 € 13.07.2023 21.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť