Faktúra č. 328/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 328/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery do tlačiarní soc. úsek +SO02
  • Dátum doručenia: 24.07.2020
  • Celková hodnota: 116,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 164/2020
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
164/2020 nákup tonerov do tlačiarní: Kompatibilný Brother TN423 400 strán žlta 1 ks -"- TN423 magenta 1 ks -"- TN423 modrá 1 ks toner CANON MF 3010 CRG 725 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 116,00 € 13.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť