Faktúra č. 293/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 293/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - podlahová laminácia:samolepky, hliníkové klip rámy
  • Dátum doručenia: 03.07.2025
  • Celková hodnota: 34,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/2025 nákup tovaru: podlahová laminácia -samolepka 16ks klip rám hlinikový A5 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 34,91 € 13.06.2025 21.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť