Faktúra č. 293/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 293/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - podlahová laminácia:samolepky, hliníkové klip rámy
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 34,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/2025
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050/2025 | nákup tovaru: podlahová laminácia -samolepka 16ks klip rám hlinikový A5 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 34,91 € | 13.06.2025 | 21.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |