Faktúra č. 265/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 265/25
  • Popis fakturovaného plnenia: náku tovaru - televízor,telefón a odvápňovač
  • Dátum doručenia: 18.06.2025
  • Celková hodnota: 361,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 043/2025
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
043/2025 nákup tovaru: televízor Sencor SLE 1ks telefón Element Sencor 1ks odvápňovač Delonghi 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 361,70 € 06.06.2025 24.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť