Faktúra č. 263/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 263/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 19.06.2020
  • Celková hodnota: 254,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 148/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
148/2020 dodanie tonerov a kazety do tlačiarní: kompatibilný toner HP CRG-725- 1 ks.,HP Canon CRG-737(duo )- 2 ks.,kompatibilný toner Brother TN-2421-3 ks.,Brother TN423 black-3 ks.,kazeta HP 350 XL-black- 1 ks.,renovovaný toner Xerox Phaser 3330-1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 254,48 € 12.06.2020 02.07.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditelka DSS Objednávka
Tlačiť