Faktúra č. 260/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok tmavý, pagáč škvarkový 26.05.
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota: 42,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2023
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105/2023 | nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks 50 g 37 ks rožok tmavý 60 g 76 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 42,07 € | 23.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |