Faktúra č. 247/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 247/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka výrobkov z rýb dňa 05.06.2025
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 103,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/052/25
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/052/25 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 4kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 103,65 € 02.06.2025 18.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť