Faktúra č. 246/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 246/20
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola, čistenie komínových telies + vypracovanie potvrdení
- Dátum doručenia: 10.06.2020
- Celková hodnota: 166,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/2020
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142/2020 | kontrola komínových telies s vypracovaním odborných posudkov v budovách :SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 v počte 6 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 166,25 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |