Faktúra č. 246/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 246/20
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola, čistenie komínových telies + vypracovanie potvrdení
  • Dátum doručenia: 10.06.2020
  • Celková hodnota: 166,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 142/2020
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
142/2020 kontrola komínových telies s vypracovaním odborných posudkov v budovách :SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 v počte 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 166,25 € 08.06.2020 10.06.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť