Faktúra č. 243/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243/20
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky na auto Toyota Auris + prezutie a vyváženie kolies
  • Dátum doručenia: 09.06.2020
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2020
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2020 dodanie pneumatík na osobné motorové vozidlo, prezutie a vyváženie kolies Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 250,00 € 05.06.2020 10.06.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť