Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 242/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 820,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť