Faktúra č. 222/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 222/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 16.05.
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 277,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/047/25
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/047/25 nákup mrazených výrobkov: šúľance čisté 1kg 16kg, mrazená tekvica 2,5kg 10kg, zelenina kúpeľná 2,5kg 30kg, filé 100g 18kg, mrazený špenát 2,5kg 5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 277,11 € 12.05.2025 23.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť