Faktúra č. 219/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 219/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 25.05.
  • Dátum doručenia: 25.05.2020
  • Celková hodnota: 277,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 134/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
134/2020 nákup potravín: červená repa 3500gr./3720ml - 6ks, červená repa 660 gr./720ml - 16ks, cestovina mušľa malá 400gr. - 24ks, cukor práškový 1kg - 10kg, detská výživa banán 190gr. - 170ks, detská výživa broskyňa 190 gr. - 170ks, detská výživa jablko 190gr. - Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 277,12 € 22.05.2020 04.06.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť