Faktúra č. 219/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 219/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 25.05.
- Dátum doručenia: 25.05.2020
- Celková hodnota: 277,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 134/2020
- Dátum zverejnenia: 02.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/2020 | nákup potravín: červená repa 3500gr./3720ml - 6ks, červená repa 660 gr./720ml - 16ks, cestovina mušľa malá 400gr. - 24ks, cukor práškový 1kg - 10kg, detská výživa banán 190gr. - 170ks, detská výživa broskyňa 190 gr. - 170ks, detská výživa jablko 190gr. - | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 277,12 € | 22.05.2020 | 04.06.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |