Faktúra č. 215/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 215/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - dlažba a paleta
  • Dátum doručenia: 07.05.2026
  • Celková hodnota: 156,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 046/26
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
046/26 nákup materiálu na údržbu: dlažba Palmo sivá 40x40 50ks paleta 120x80 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 156,55 € 27.04.2026 12.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť