Faktúra č. 213/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nastavenie v programe Magma - príspevok na stravovanie
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 55,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2025 Objednávame si u Vás nastavenie v programe MAGMA: záloha na príspevok na stravovanie,nastavenie príslušných mzdových zložiek + zaškolenie. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 55,35 € 02.05.2025 14.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť