Faktúra č. 207/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 207/25
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro revízie a revízie bleskozvodov DSS aj RHS
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 2 079,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2025 Objednávame si u Vás: Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových tlakových zariadení, revízií a kontroly elektroinštalácie, elektrických spotrebičov a ručného náradia nad rámec predpokladaného objemu na rok 2025.(RHS Lipany 575,40€, DSS Sabinov 2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 2 575,40 € 17.03.2025 09.04.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť