Faktúra č. 199/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 199/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup rôzneho údržbárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 04.05.2026
  • Celková hodnota: 44,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/26
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/26 nákup materiálu na údržbu: výsuv spodný biely 16 ks závitová tyč 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 44,80 € 17.04.2026 05.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť