Faktúra č. 198/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 198/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup rôzneho údržbárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 431,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 043/26
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
043/26 nákup materiálu na údržbu: kotva chemická 1ks, závitová tyč 1ks, drezová batéria 4ks, vypúšťací ventil 3ks, napúšťací ventil 3ks, Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ŽABKA TRADE s.r.o. 52851028 479,00 € 21.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť