Faktúra č. 192/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 192/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 04.05.
  • Dátum doručenia: 04.05.2021
  • Celková hodnota: 262,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/2021 nákup potravín: venčeky vaječné 100 g- 30 ks.,ryža natural 500g- 24 ks.,krupica detská 500 g- 20 ks.,paštéta bôčiková 115 g- 50 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks., keks Vesna 50 g- 96 ks.,džús jablko 250 ml- 90 ks.,detská výživa jablko 190 g- 100 ks.,detská Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 262,34 € 03.05.2021 12.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť