Faktúra č. 192/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 192/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 04.05.
- Dátum doručenia: 04.05.2021
- Celková hodnota: 262,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2021
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103/2021 | nákup potravín: venčeky vaječné 100 g- 30 ks.,ryža natural 500g- 24 ks.,krupica detská 500 g- 20 ks.,paštéta bôčiková 115 g- 50 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks., keks Vesna 50 g- 96 ks.,džús jablko 250 ml- 90 ks.,detská výživa jablko 190 g- 100 ks.,detská | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 262,34 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |