Faktúra č. 191/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu pre potreby stravovacej prevádzky
  • Dátum doručenia: 27.04.2026
  • Celková hodnota: 441,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 038/26
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/26 nákup tovaru na stravovaciu prevádzku: panvica 2ks., doska na krájanie 2ks., japonský brúsny kameň 1ks., lopatka na hranolky 2ks., obracačka 1ks., ručný mixér 1ks., kuchársky nôž 3ks., metla šľahacia 1ks., sito 5ks., Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GastroRex, s.r.o. 35783052 441,99 € 09.04.2026 30.04.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť