Faktúra č. 187/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 187/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené výrobky (mraz. špenát sekaný) 07.05.
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 46,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/2024
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazený špenát 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 46,97 € 06.05.2024 22.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť