Faktúra č. 186/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 186/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 07.05.
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 153,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2024
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2024 nákup mrazených výrobkov: donut čokoládový 55g 60ks nanuk smotanový 100ml 120ks nanuk vodový 105ks mrazená zelenina polievková 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 153,99 € 06.05.2024 22.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť