Faktúra č. 183/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 183/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka ovocia a zeleniny 1.-14.04.
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 570,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť