Faktúra č. 180/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených potravín 29.04.2025
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 54,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/043/25
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/043/25 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina 10kg, špenát 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 54,10 € 24.04.2025 08.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť