Faktúra č. 174/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 174/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka pekárenských výrobkov dňa 15.04.2025
  • Dátum doručenia: 22.04.2025
  • Celková hodnota: 32,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/037/25
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/037/25 nákup pekárenských výrobkov: pagáč škvarkový /50g 78ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 32,31 € 10.04.2025 30.04.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť