Faktúra č. 159/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 159/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 66/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
66/2023 nákup -froté plachty biele na gumičku 90x 200 cm v počte 60 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 576,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť