Faktúra č. 147/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 147/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu - prádlové gombíky, plienkovina
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 42,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/2025 nákup materiálu: prádlové gombíky 100ks plienkovina 5m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 42,50 € 26.03.2025 08.04.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť