Faktúra č. 140/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 140/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový 17.03.
  • Dátum doručenia: 24.03.2022
  • Celková hodnota: 15,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 71/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/2022 nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60 g 85 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,30 € 14.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť